2023/03/14 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期 溝通要點 溝通結果
2023/03/14
審計委員會
會前會
  • 1. 稽核主管就2022年12月~2023年1月內部稽核報告,2022年Q4追蹤改善報告,2022年度稽核計畫執行結果包含自行檢查報告,內部控制制度有效性考核,內部控制制度聲明書,以及修訂內部控制制度,與獨立董事進行報告說明。
  • 2. 會計師就2022年度合併財務報表查核範圍、查核發現或困難以及經營階層的回應、主管機關重要法規更新、審計品質指標(AQI)、會計師超然獨立性聲明書等,與獨立董事進行報告說明。
  • 3. 出席人員:獨立董事丁鴻勛、獨立董事邱晃泉、獨立董事林盈杉、會計師趙敏如、稽核主管王錦良。
  • 本次會議獨立董事無意見