2022/12/23 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期 溝通要點 溝通結果
2022/12/23
審計委員會
會前會
  • 1. 稽核主管就2022年10~11月內部稽核報告,2022年Q3追蹤改善報告,2022年度稽核計畫執行結果包含自行檢查報告,內部控制制度有效性考核,內部控制制度聲明書,以及修訂內部控制制度,向獨立董事進行報告說明,並針對會議中所提問題進行回覆。
  • 2. 會計師就2023年度財務報表查核規劃、獨立性、查核責任及範圍、查核團隊、查核方法、重大性標準等,以及主管機關近期重要法規更新,與獨立董事進行溝通說明。
  • 3. 出席人員:獨立董事丁鴻勛、獨立董事邱晃泉、獨立董事林盈杉、會計師趙敏如、稽核主管王錦良。
  • 本次會議獨立董事無意見