2021/08/26 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期 溝通要點 溝通結果

2021/08/26

  • 1.會計師就2021年度第2季合併財務報表核閱範圍、核閱發現及重要法規更新向公司治理單位進行報告說明。
  • 2.稽核主管就2021年4~6月內部稽核結果以及2021年第1季內控改善建議追蹤報告進行報告說明。期間稽核項目包括:
    • (1) 銷售及收款循環
    • (2) 生產循環
    • (3) 薪工循環
    • (4) 融資循環
    • (5) 投資循環
    • (6) 電腦化資訊系統處理作業循環
    • (7) 研發循環
    • (8) 其他控制作業
    • (9) 專案查核事項
  • 1.所有出席董事含獨立董事,認真聽取了會計師的報告分享,並將2021年度第2季合併財務報表提至董事會報告。
  • 2.所有出席董事含獨立董事,對本期內部稽核業務報告予以無異議通過。