2020/12/29 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期 溝通要點 溝通結果
2020/12/29
  • 內部稽核主管就2020年10-11月內部稽核結果以及2020年第3季內控改善建議追蹤報告進行說明,期間稽核項目包括:
    • (1) 銷售及收款循環
    • (2) 電腦化資訊系統處理作業循環
    • (3) 生產循環
    • (4) 薪工循環
    • (5) 融資循環
    • (6) 投資循環
    • (7) 其他控制作業
    • (8) 專案查核事項
  • 所有出席獨立董事同意通過,並提請將2020年10-11月內部稽核結果以及2020年第3季內控改善建議追蹤報告提至董事會。