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法人說明會
2020/05/14 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
日期
溝通要點
溝通結果
2020/05/14
1.會計師就2020年度Q1合併財務報告出具核閱報告並列席董事會。
2.內部稽核主管就2020年2月~3月內部稽核結果進行說明,期間稽核項目包括:
(1) 採購及付款循環
(2) 生產循環
(3) 融資循環
(4) 投資循環
(5) 銷售及收款循環
(6) 薪工循環
(7) 其他控制作業
1.經會計師核閱之2020年度第1季合併財務報表,所有出席獨立董事均表示同意通過。
2.所有出席獨立董事同意通過,並提請將2020年2月~3月內部稽核結果提至董事會報告。