2020/05/14 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期 溝通要點 溝通結果
2020/05/14
  • 1.會計師就2020年度Q1合併財務報告出具核閱報告並列席董事會。
  • 2.內部稽核主管就2020年2月~3月內部稽核結果進行說明,期間稽核項目包括:
    • (1) 採購及付款循環
    • (2) 生產循環
    • (3) 融資循環
    • (4) 投資循環
    • (5) 銷售及收款循環
    • (6) 薪工循環
    • (7) 其他控制作業
  • 1.經會計師核閱之2020年度第1季合併財務報表,所有出席獨立董事均表示同意通過。
  • 2.所有出席獨立董事同意通過,並提請將2020年2月~3月內部稽核結果提至董事會報告。