2018/12/26 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期

溝通要點

溝通結果

2018/12/26
  • 1.會計師就對公司2019年度查核規劃進行說明,包括查核範圍、團隊、關鍵查核事項說明及查核時程表,對即將於2019年適用之新公報IFRS16租賃、IFRIC23所得稅務處理之不確定及對公司之影響進行說明
  • 2.內部稽核主管就2018年10月內部稽核結果進行說明,期間稽核項目包括:
    • (1) 銷貨及收款循環
    • (2) 生產循環
    • (3) 投資循環
    • (4) 電腦化資訊系統處理作業循環
    • (5) 薪工循環
    • (6) 融資循環
    • (7) 其他控制作業
  • 1.所有出席獨立董事同意,並提議將會計師報告發給所有董事研習。
  • 2.所有出席獨立董事同意通過,並提請將2018年10月內部稽核結果提至董事會報告。