2018/11/14 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期

溝通要點

溝通結果

2018/11/14
  • 1.會計師就2018年度Q3合併財務報告查核重點及結果進行說明,並針對查核發現進行討論。
  • 2.內部稽核主管就2018年7月~2018年9月內部稽核結果進行說明,期間稽核項目包括:
    • (1) 銷貨及收款循環
    • (2) 採購及付款循環
    • (3) 生產循環
    • (4) 投資循環
    • (5) 電腦化資訊系統處理作業循環
    • (6) 薪工循環
    • (7) 不動產、廠房及設備循環
    • (8) 融資循環
    • (9) 其他控制作業
    • (10) 專案查核事項
  • 1.所有出席獨立董事同意通過,並提請將2018年度第3季合併財務報表提至董事會報告。
  • 2.所有出席獨立董事同意通過,並提請將2018年7~9月內部稽核結果以及2018年第2季內控改善追蹤報告提至董事會報告。