2024/12/27 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期 出席人員 溝通要點 溝通結果
2024/12/27
審計委員會
會前會
  • 獨立董事丁鴻勛
  • 獨立董事莊章星
  • 獨立董事戴淑惠
  • 稽核主管王錦良
  • 稽核主管就2025年度稽核作業計畫表相關項目安排及規劃,其中特別因應主管機關要求2025年開始新增永續資訊之管理稽核項目,向獨立董事進行報告說明,並針對會議中所提問題進行回覆。
  • 獨立董事戴淑惠詢問公司稽核計畫中稽核項目頻率和公司風險評估結果的關聯性,稽核主管回覆説明公司稽核項目頻率,係基於公司内控制度流程,主管機關法令更新, 結合公司組織及營運發展的變化,進行相關風險評估後制定而來。 無異議照案通過。 。